陕西省人民政府驻北京办事处2014年度部门决算
一、陕西省人民政府驻北京办事处概况
(一)主要职责。
按照陕政办字[2006]35号《陕西省人民政府驻外办事处机构整合工作方案》,省政府驻京办属于正厅级建制,部门职能为:宣传陕西,加强联谊;经济联络,招商引资;接待服务,搜集信息;开拓市场,输出劳务。
(二)决算单位构成。
2014年省政府驻京办决算单位由省政府驻京办机关及所属省驻京机构资产管理中心构成。
二、陕西省人民政府驻北京办事处2014年度部门决算表
(一)部门收支总表(附表1)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附表2)
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附表3)
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附表4)
三、陕西省人民政府驻北京办事处2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计1167.78万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1145.14万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入22.64万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等。
(3)上年结转和结余5495.52万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计1223.48万元,包括:
(1)基本支出949.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出363.78万元,对个人和家庭的补助支出208.08万元,商品和服务支出378.08万元。
(2)项目支出273.54万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转和结余5422.98万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1223.48万元,其中:基本支出949.94万元,项目支出273.54万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括其他资金结转及结余发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1223.48万元,具体是:一般公共服务1102.63万元和社会保障和就业支出120.85万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出146.27万元,其中,公务用车购置及运行维护费78.24万元(主要用于政务接待等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出),公务接待费68.03万元。培训费支出0.71万元。
附表1:2014年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1145.14 | 一、一般公共服务支出 | 1102.63 | 一、基本支出 | 949.94 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 363.78 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 378.08 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 208.08 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 273.54 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 22.64 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 24.5 | |
八、社会保障和就业支出 | 120.85 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 249.04 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1167.78 | 本年支出合计 | 1223.48 | 本年支出合计 | 1223.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 16.84 | 结余分配 | 16.84 | |
上年结转和结余 | 5495.52 | 年末结转和结余 | 5422.98 | 年末结转和结余 | 5422.98 |
其中:财政拨款资金结转 | 5203.28 | ||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 6663.3 | 支出总计 | 6663.3 | 支出总计 | 6663.3 |
附表2:2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 1223.48 | 949.94 | 273.54 | ||
201 | 一般公共服务 | 1102.63 | 829.09 | 273.54 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1102.63 | 829.09 | 273.54 | |
2010301 | 行政运行 | 677.29 | 677.29 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 425.34 | 151.8 | 273.54 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 120.85 | 120.85 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.85 | 120.85 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.75 | 120.75 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.11 | 0.11 |
附表3:2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1223.48 | 949.94 | 273.54 | ||
301 | 工资福利支出 | 363.78 | 363.78 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 47.73 | 47.73 | ||
30102 | 津贴补贴 | 166.83 | 166.83 | ||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 9.25 | 9.25 | ||
30106 | 伙食补助费 | 1.41 | 1.41 | ||
30107 | 绩效工资 | 1.8 | 1.8 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 136.75 | 136.75 | ||
302 | 商品和服务支出 | 402.58 | 378.08 | 24.5 | |
30201 | 办公费 | 5.03 | 5.03 | ||
30202 | 印刷费 | 0.45 | 0.45 | ||
30203 | 咨询费 | 1 | 1 | ||
30204 | 手续费 | 0.22 | 0.22 | ||
30205 | 水费 | 6.1 | 6.1 | ||
30206 | 电费 | 43.59 | 43.59 | ||
30207 | 邮电费 | 17.98 | 17.98 | ||
30208 | 取暖费 | 66.62 | 66.62 | ||
30209 | 物业管理费 | 8.4 | 8.4 | ||
30211 | 差旅费 | 19.49 | 19.49 | ||
30213 | 维修(护)费 | 24.58 | 5.08 | 19.5 | |
30214 | 租赁费 | 35.28 | 35.28 | ||
30216 | 培训费 | 0.71 | 0.71 | ||
30217 | 公务接待费 | 68.03 | 68.03 | ||
30226 | 劳务费 | 8.14 | 8.14 | ||
30227 | 委托业务费 | 5 | 5 | ||
30228 | 工会经费 | 3.75 | 3.75 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 78.24 | 78.24 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 2.11 | 2.11 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.86 | 7.86 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 208.08 | 208.08 | 0 | |
30301 | 离休费 | 7.19 | 7.19 | ||
30302 | 退休费 | 183.28 | 183.28 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.4 | 0.4 | ||
30307 | 医疗费 | 4.03 | 4.03 | ||
30309 | 奖励金 | 0.3 | 0.3 | ||
30311 | 住房公积金 | 2.4 | 2.4 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.47 | 10.47 | ||
310 | 其他资本性支出 | 249.04 | 249.04 | ||
31001 | 房屋建筑物构建 | 203.3 | 203.3 | ||
31002 | 办公设备购置 | 2.3 | 2.3 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0 | |||
31006 | 大型修缮 | 43.22 | 43.22 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.22 | 0.22 | ||
31013 | 公务用车购置 |
附表4:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计:146.98 | 146.27 | 0 | 78.24 | 78.24 | 0 | 68.03 | 0 | 0.71 |
补充资料: | ||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 | ||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量20辆。 | ||||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计168批次(含外事接待3批次),公务接待累计336人次(只含厅级以上领导人数)。 |
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