陕西省人民政府驻广州办事处2014年财务决算报告
一、 单位基本情况:
陕西省人民政府驻广州办事处是陕西省人民政府的外派机构,驻在广州,发挥服务、参谋、联络、协调作用。主要职能是招商引资、劳务输出、信息报送、政务接待和驻地维稳等。属独立核算行政单位。全办共有35人,其中行政在职在编7人,工勤人员3人,聘用人员4人,离退休人员21人。
二、2014年部门决算表:
(一)部门收支总表(附件1)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附件2)
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附件3)
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附件4)
三、公共预算财政拨款收入支出决算情况:
广州办事处2014年收入4754214.69元。其中:省财政拨入统发工资1544017.93元;正常经费2932100元;退休经费253750元;其他收入24346.76元。
广州办事处2014年支出3635806.06元。其中:人员经费支出2719169.18元;日常公用经费支出843043.88元;办公设备购置73593元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况:
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.07万元。其中:公务用车购置及运行维护费18.49万元;公务接待费23.09万元。
五、2014年度取得的主要事业成效:
在落实执行中央八项规定和党中央、习总书记一系列指示和讲话精神的同时,结合办事处工作特点和实际,进一步理顺办事处与招待所政企分开的管理体制,完善办事处财务管理制度、资产管理制度,以及采购制度,规范接待标准,按照上级要求和年度工作计划安排,压缩三公经费支出。做到一切开支公开透明,凡大的支出集体决策,办事处风清气正,团结一致干工作。
一是做好接待服务。全年共参与接待各类客人94批次,客人在广东停留共计136天。其中省部级领导11批次,在广东停留累计20天。其中有部分人员来参加春秋两季广州交易会,全国中小企业博览会。
二是积极协助我省在粤重大经贸推介活动。积极参与和推动陕粤之间和陕西与全国各地信息交流,除协助组织我省在粤开展经济文化交流和招商宣传推介陕西之外,借助和利用全国驻穗机构信息协会平台,组织召开全国各驻穗办事处信息处长50余人参加的座谈会一次。驻外办主要职能之一就是提供信息,服务经济社会。2014年,我办共编发各类信息近600多期,其中将广东等地的政务信息420多期报送陕西省委、省政府、省委宣传部、研究室等部门,150多期陕西政务信息报送广东省有关部门、广州市协作办及全国各地驻穗办信息协会予以交流。信息的引领、经验的互鉴,有力的促进了陕粤两地人员、经济、文化、社会治理等各方面的互融互通,互相借鉴、相互促进、相互交流。2014年被广州市协作办和各省驻穗信息协会分别评为信息工作先进单位。
三是发挥桥梁作用,积极开展招商联络服务。除了为我省各地市在粤招商协助推介,还积极协助邀请客商,联络驻地政府给予支持等联络服务,2014年,我办先后到深圳、佛山、江门、珠海、河源、顺德等地参加陕西商会成立及走访慰问企业活动,与广东省陕西商会及其会员企业座谈、广州南方总裁商会及其会员企业座谈,与在穗陕籍高层人士座谈,沟通了解情况,交流信息,建立联系,夯实友情。还与在穗的部分省区市兄弟办事处开展了交流走访活动。积极参与了陕粤港澳经济合作活动周有关工作。我办还积极组织在粤企业及机构,分别参加甲午年公祭轩辕黄帝活动、第18届中国东西部合作与投资贸易洽谈会暨丝绸之路国际博览会活动、全球秦商大会、第21届中国杨凌农业高新科技成果博览会活动。同时我办协调广东省参加上述大型活动。其中全球500强企业第295位的正威国际集团、全国房地产百强企业第10名的碧桂园集团、颐和集团等重量级企业赴陕参会,并签订投资合同23亿元,计划投资130亿元。在我省举办的第四届陕粤港澳经济合作活动周系列活动中,我们积极协助省商务厅、省贸促会在广州举办的形式多样、内容丰富的各类经济合作、招商引资活动。此外,我们还协助有关地市、县区在广东开展招商引资工作。比如安康市在深圳举办的“秦巴明珠中国硒谷--陕西省安康市名优特色产品进广东暨重点项目合作推介会”,杨凌示范区在广州举办的招商引资项目推介与恳谈会,榆林市在广州举办的招商项目对接合作签约会,蒲城县走进广东招商引资登门行活动等。
四是发挥窗口作用,积极宣传陕西。除了协助组织我省在粤开展经济文化交流和招商宣传推介活动,介绍宣传陕西外,我们还通过信息工作交流向外宣传陕西,同时采集外省的重要经验,向省内报告,为我省经济社会发展服务。
附表1:2014年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 472.99 | 一、一般公共服务支出 | 239.24 | 一、基本支出 | 363.58 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 137.75 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 84.3 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 134.17 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 2.43 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 111.44 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.9 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 7.36 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 475.42 | 本年支出合计 | 363.58 | 本年支出合计 | 363.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 289.7 | 年末结转和结余 | 401.54 | 年末结转和结余 | 401.54 |
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 12126.35 | 支出总计 | 12126.35 | 支出总计 | 12126.35 |
附表2:2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 363.58 | 315.22 | 48.36 | ||
201 | 一般公共服务 | 225.79 | 184.79 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 137.75 | 137.75 | ||
2010301 | 行政运行 | 137.75 | 137.75 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 88.04 | 47.04 | 41 | |
20104 | 发展与改革事务 | ||||
2010401 | 行政运行 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.44 | 111.44 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.96 | 98.96 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.035 | 0.035 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.44 | 12.44 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.99 | 18.99 | ||
21005 | 医疗保障 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 18.99 | 18.99 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||
21505 | 工业和信息产业监管 | ||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | ||||
229 | 其他支出 | 7.36 | 7.36 | ||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 | 7.36 | 7.36 |
附表3:2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 363.58 | 315.22 | 48.36 | ||
301 | 工资福利支出 | 137.75 | 137.75 | ||
30101 | 基本工资 | 27.52 | 27.52 | ||
30102 | 津贴补贴 | 80.99 | 80.99 | ||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | ||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 26.16 | 26.16 | ||
302 | 商品和服务支出 | 84.3 | 43.3 | 41 | |
30201 | 办公费 | 8 | 8 | ||
30202 | 印刷费 | ||||
30206 | 电费 | 3.19 | 3.19 | ||
30207 | 邮电费 | 1.86 | 1.86 | ||
30208 | 取暖费 | 1.67 | 1.67 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.91 | 0.91 | ||
30211 | 差旅费 | 20.12 | 20.12 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 2.19 | 2.19 | ||
30214 | 租赁费 | 2.09 | 2.09 | ||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | 0.49 | 0.49 | ||
30217 | 公务接待费 | 23.09 | 23.09 | ||
30226 | 劳务费 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.7 | 0.7 | ||
30229 | 福利费 | 1.03 | 1.03 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 18.49 | 18.49 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 0.48 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 134.17 | 134.17 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 111.41 | 111.41 | ||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.035 | 0.035 | ||
30307 | 医疗费 | 18.99 | 18.99 | ||
30311 | 住房公积金 | 3.73 | 3.73 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 7.36 | 7.36 | ||
31002 | 办公设备购置 | 7.36 | 7.36 | ||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31013 | 公务用车购置 |
附表4:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计:1018.84 | 42.07 | 18.49 | 18.49 | 23.09 | 0.49 | |||
补充资料: | ||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量4辆。 | ||||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计94批次,公务接待累计2086人次。 |
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