陕西省人民政府驻沪办事处2014年度部门决算说明
一、陕西省人民政府驻沪办事处概况
(一)办事处主要职责
办事处历经整合后的职能定位为:宣传陕西,加强联谊;经济联络,招商引资;接待服务,搜集信息;开拓市场,输出劳务。主要职责是:
(一)围绕我省经济建设提供信息,牵线搭桥,招商引资,做好各项服务工作;
(二)开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场,承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务;
(三)收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息,为省委、省政府决策服务;
(四)负责协调管理我省有关部门、地方各级政府、企事业单位派驻驻地机构;
(五)负责联络协调驻地陕西商会以及在当地党政机关和大型企业工作的陕西籍同志和在陕工作过同志;
(六)承担政务接待工作;
(七)完成省委、省政府以及省政府办公厅领导同志交办的其他任务。
(二)决算单位构成
2014年省政府驻上海办事处决算单位为本级。
二、陕西省人民政府驻沪办事处2014年度部门决算表
(一)部门收支总表(附表1)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附表2)
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附表3)
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附表4)
三、陕西省人民政府驻沪办事处2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计733.53万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入719.83万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入13.70万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如从省财政厅社保专户拨入的职工医疗保险经费、利息收入等。
(3)上年结转和结余118.86万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。
2.支出总计688.63万元,包括:
(1)基本支出442.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出130.39万元,对个人和家庭的补助支出102.62万元,商品和服务支出209.34万元。
(2)项目支出246.28万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转和结余163.76万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出688.63万元,其中:基本支出442.35万元,项目支出246.28万元。包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,不包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出688.63万元,具体是:一般公共服务594.33万元;社会保障和就业支出94.30万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出136.30万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费32.95万元,公务接待费103.35万元(含举办的招商引资和信息交流工作的会议与培训费用)。
1.因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费32.95万元,主要用于组织各类招商引资活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
3.公务接待费103.35万元,主要用于我省及各市、区政府系统来沪考察、调研等政务活动接待及招商引资、信息收集等业务活动接待和驻地联络接待等等。
附表1:2014年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 719.83 | 一、一般公共服务支出 | 594.33 | 一、基本支出 | 442.35 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 130.39 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 209.34 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 102.62 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 246.28 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 13.7 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 238.63 | |
八、社会保障和就业支出 | 94.30 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 7.65 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 733.53 | 本年支出合计 | 688.69 | 本年支出合计 | 688.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 118.86 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | 163.76 | |
其中:财政拨款资金结转 | 118.86 | ||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 852.39 | 支出总计 | 688.69 | 支出总计 | 852.39 |
附表2:2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 688.63 | 442.35 | 246.28 | ||
201 | 一般公共服务 | 594.33 | 348.05 | 246.28 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 594.33 | 348.05 | 246.28 | |
2010301 | 行政运行 | 42.97 | 42.97 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 551.36 | 305.08 | 246.28 | |
20104 | 发展与改革事务 | ||||
2010401 | 行政运行 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.30 | 94.30 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.30 | 94.30 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 94.26 | 94.26 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.04 | 0.04 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||
21005 | 医疗保障 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||
21505 | 工业和信息产业监管 | ||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | ||||
229 | 其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 |
附表3:2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 688.63 | 442.35 | 246.28 | ||
301 | 工资福利支出 | 130.39 | |||
30101 | 基本工资 | 21.57 | |||
30102 | 津贴补贴 | 98.06 | |||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 10.76 | |||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 209.34 | 238.63 | ||
30201 | 办公费 | 5.83 | |||
30202 | 印刷费 | 0.84 | |||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | 2.12 | |||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | 13.09 | |||
30211 | 差旅费 | 21.67 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 2.34 | |||
30214 | 租赁费 | 29.68 | |||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | 103.35 | |||
30226 | 劳务费 | 71.76 | 60.53 | ||
30228 | 工会经费 | 1.28 | |||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 32.95 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 102.53 | 含税金及附加费用78.71 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 102.62 | |||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 83.81 | |||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 3.64 | |||
30307 | 医疗费 | 10.45 | |||
30311 | 住房公积金 | 4.72 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 7.65 | |||
31002 | 办公设备购置 | 7.65 | |||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31013 | 公务用车购置 |
附表4:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计:1018.84 | 136.30 | 32.95 | 32.95 | 103.35 | ||||
补充资料: | ||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 7 辆。 | ||||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计190批次(含外事接待 批次),公务接待累计2749人次(含外事接待 人次)。 |
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