中共陕西省委政策研究室2014年度部门决算及“三公”经费说明
一、部门主要职责
1.根据中央要求和省委部署,组织力量对全省经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供省委决策参考。
2.负责省委全面深化改革领导小组日常工作,协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议,统筹、协调、督促、检查、推动省委全面深化改革领导小组各专项小组工作,指导各市(区)委改革工作机构工作。
3.参与省委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查,并及时向省委报告情况。组织或参与起草省委有关重要文稿。
4.为省委提供信息服务。指导各市(区)、各省级部门调研工作。
5.完成省委、省委全面深化改革领导小组和中央政策研究室、中央全面深化改革领导小组办公室交办的其他任务。
二、省委政研室2014年度部门决算表
1.2014年度部门收支总表
2.2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
3.2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
4.2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
三、省委政研室2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.上年结转和结余182.01万元,主要为以前年度尚未列支,结转到本年仍继续按照原规定用途继续使用的各类业务经费。
2.本年收入总计1294.96万元。包括:
(1)财政拨款收入1283.64万元,
(2)其他收入11.32万元,
3.本年支出总计1318.77万元,包括:
(1)基本支出979.09万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出594.7万元,对个人和家庭的补助支出343.77万元,商品和服务支出40.62万元。
(2)项目支出339.68万元,主要用于我室的专项业务支出。其中:商品和服务支出252.71万元,其他资本性支出86.97万元。
4.年末结转和结余158.2万元,为本年度和以前年度安排的当年无法执行完,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的各类业务经费。
(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
1.公共预算财政拨款支出决算(按支出功能分类)总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出1307.45万元,其中:基本支出967.78万元,项目支出339.68万元。
2.公共预算财政拨款支出决算(按支出功能分类)具体情况(附表二)
(三)2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
1.2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出1307.45万元。其中:工资福利支出583.38万元,商品和服务支出293.33万元,对个人和家庭的补助支出343.77万元,其他资本性支出86.97万元。
2.2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)具体情况(附表三)
(四)2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附表四)
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出79.88万元。其中:因公出国(境)费用10.9万元,公务用车购置及运行维护费62.63万元,公务接待费6.35万元,较2013年“三公”经费支出98.24万元下降了18.69%。
1.因公出国(境)费用10.9万元,为陪同赵书记出访美国费用
2.公务用车购置及运行维护费62.63万元,全部为公车运行维护费。主要用于保障全室开展基层调研工作等公务活动时所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、司机行车安全公里奖等支出。
3.公务接待费6.35万元。主要为我室接待上级调研工作组和兄弟省来陕调研开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附:表一、2014年度部门收支总表
表二、2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
表三、2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
表四、2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
附件1:2014年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1283.64 | 一、一般公共服务支出 | 1055.19 | 一、基本支出 | 979.09 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 594.7 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 40.62 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 343.77 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 339.68 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 11.32 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 252.71 | |
八、社会保障和就业支出 | 241.58 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 86.97 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1294.96 | 本年支出合计 | 1318.77 | 本年支出合计 | 1318.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 182.01 | 年末结转和结余 | 158.2 | 年末结转和结余 | 158.2 |
其中:财政拨款资金结转 | 182.01 | ||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 1476.97 | 支出总计 | 1476.97 | 支出总计 | 1476.97 |
附件2:2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 1307.45 | 967.77 | 339.68 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1043.87 | 704.19 | 339.68 | |
20101 | 其他共产党事务支出 | 1043.87 | 704.19 | 339.68 | |
2013601 | 行政运行 | 704.19 | 704.19 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 339.68 | 339.68 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.58 | 241.58 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241.58 | 241.58 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 240.56 | 240.56 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.84 | 0.84 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 0.175 | 0.18 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 22 | ||
21005 | 医疗保障 | 22 | 22 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 22 | 22 |
附件3:2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1307.45 | 967.77 | 339.68 | ||
301 | 工资福利支出 | 583.38 | 583.38 | ||
30101 | 基本工资 | 179.99 | 179.99 | ||
30102 | 津贴补贴 | 287.17 | 287.17 | ||
30103 | 奖金 | 49.43 | 49.43 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 62.65 | 62.65 | ||
302 | 商品和服务支出 | 293.33 | 40.62 | 252.71 | |
30201 | 办公费 | 16.29 | 2.95 | 13.34 | |
30202 | 印刷费 | 39.22 | 0.24 | 38.97 | |
30205 | 水费 | 0.01 | 0.01 | ||
30206 | 电费 | 14.78 | 0.21 | 14.57 | |
30207 | 邮电费 | 13.39 | 2.27 | 11.13 | |
30211 | 差旅费 | 28.7 | 3.82 | 24.88 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 10.9 | 10.9 | ||
30213 | 维修(护)费 | 7.32 | 1.01 | 6.31 | |
30214 | 租赁费 | 3.46 | 0.27 | 3.19 | |
30215 | 会议费 | 10.2 | 10.2 | ||
30216 | 培训费 | 1.88 | 1.34 | 0.54 | |
30217 | 公务接待费 | 6.35 | 2 | 4.35 | |
30226 | 劳务费 | 10.54 | 1.1 | 9.44 | |
30228 | 工会经费 | 7.83 | 7.83 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 62.63 | 12.27 | 50.36 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 59.67 | 5.12 | 54.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 343.77 | 343.77 | ||
30301 | 离休费 | 38.79 | 38.79 | ||
30302 | 退休费 | 202.61 | 202.61 | ||
30305 | 生活补助 | 6.61 | 6.61 | ||
30307 | 医疗费 | 50.06 | 50.06 | ||
30311 | 住房公积金 | 45.69 | 45.69 | ||
310 | 其他资本性支出 | 86.97 | 86.97 | ||
31002 | 办公设备购置 | 86.97 | 86.97 |
附件4:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 79.88 | 10.9 | 62.63 | 62.63 | 0 | 6.35 | 10.2 | 1.88 |
补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 1 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 14 辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 25 批次 ,公务接待累计 120 人 。 |
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