一、陕西省监狱管理局职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策,研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点,并组织实施。
(二)负责全省监狱刑罚执行工作,确认12类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批,受理罪犯及家属的申诉和控告。
(三)负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作,维护监管安全,规范执法行为,提高罪犯改造质量,保障罪犯合法权益。
(四)负责全省监狱布局调整,监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作;管理监狱系统资产、资源、装备、设施等;制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。
(五)负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设;负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作;负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。
(六)负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。
(七)完成省政府、省司法厅交办的其他事项。
二、陕西省监狱管理局2014年度部门决算表
1.2014年度收入支出决算总表
2014年度部门收入支出总表(单位:万元) |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
5,773.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
2,339.50 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
1,049.52 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
375.94 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
6,360.34 |
对个人和家庭的补助 |
914.04 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
4,835.12 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
0.57 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
1,700.60 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
801.28 |
对个人和家庭的补助 |
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
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|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
2,950.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
184.52 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
5,773.79 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
7,174.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
3,734.70 |
年末结转和结余 |
2,333.87 |
年末结转和结余 |
2,333.87 |
其中:财政拨款资金结转 |
3,734.70 |
|
|
|
|
非财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9,508.49 |
支出总计 |
9,508.49 |
支出总计 |
9,508.49 |
2.2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) |
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
7,174.62 |
2,339.50 |
4,835.12 |
|
204 |
公共安全支出 |
6,360.34 |
1,525.22 |
4,835.12 |
|
20407 |
监狱 |
6,360.34 |
1,525.22 |
4,835.12 |
|
2040701 |
行政运行 |
1,525.22 |
1,525.22 |
|
|
2040702 |
一般行政管理事务 |
760.00 |
|
760.00 |
|
2040705 |
犯人改造 |
865.00 |
|
865.00 |
|
2040706 |
狱政设施建设 |
2,950.00 |
|
2,950.00 |
|
2040799 |
其他监狱支出 |
260.12 |
|
260.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
801.28 |
801.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
801.28 |
801.28 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
768.90 |
768.90 |
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
20.00 |
20.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.38 |
12.38 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
13.00 |
13.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
|
|
3.2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
7,174.62 |
2,339.50 |
4,835.12 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,049.52 |
1,049.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
219.44 |
219.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
650.42 |
650.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
42.08 |
42.08 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
10.69 |
10.69 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
126.89 |
126.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,076.54 |
375.94 |
1,700.60 |
|
30201 |
办公费 |
415.71 |
40.67 |
375.04 |
|
30202 |
印刷费 |
118.92 |
18.79 |
100.13 |
|
30203 |
咨询费 |
45.80 |
0.30 |
45.50 |
|
30204 |
手续费 |
0.68 |
0.21 |
0.47 |
|
30205 |
水费 |
31.90 |
31.90 |
|
|
30206 |
电费 |
38.47 |
38.47 |
|
|
30207 |
邮电费 |
23.40 |
22.44 |
0.96 |
|
30208 |
取暖费 |
135.32 |
14.32 |
121.00 |
|
30211 |
差旅费 |
162.43 |
15.83 |
146.60 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
14.00 |
14.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
175.19 |
66.49 |
108.70 |
|
30214 |
租赁费 |
106.87 |
1.98 |
104.89 |
|
30215 |
会议费 |
73.60 |
5.42 |
68.18 |
|
30216 |
培训费 |
63.93 |
16.25 |
47.68 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.03 |
5.41 |
5.62 |
|
30218 |
专用材料费 |
20.30 |
|
20.30 |
|
30224 |
被装购置费 |
141.81 |
|
141.81 |
|
30226 |
劳务费 |
52.09 |
16.13 |
35.96 |
|
30228 |
工会经费 |
5.53 |
5.53 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
222.87 |
16.74 |
206.13 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.38 |
|
36.38 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
180.33 |
45.06 |
135.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
914.04 |
914.04 |
|
|
30301 |
离休费 |
84.99 |
84.99 |
|
|
30302 |
退休费 |
682.91 |
682.91 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
12.38 |
12.38 |
|
|
30305 |
生活补助 |
46.06 |
46.06 |
|
|
30307 |
医疗费 |
17.38 |
17.38 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
61.09 |
61.09 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
2,950.00 |
|
2,950.00 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
2,900.00 |
|
2,900.00 |
|
30903 |
专用设备购置 |
50.00 |
|
50.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
184.52 |
|
184.52 |
|
31002 |
办公设备购置 |
161.73 |
|
161.73 |
|
31003 |
专用设备购置 |
19.83 |
|
19.83 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.96 |
|
2.96 |
|
4. 2014年度公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) |
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
因公出国(境)费用 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
合计 |
247.89 |
14.00 |
222.87 |
222.87 |
|
11.02 |
73.60 |
63.93 |
补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个;本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 39 辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 50 批次,公务接待累计 1100 人。 |
三、陕西省监狱管理局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计9508.49万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入5773.22万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入0.57万元,为当年取得的除公共预算资金财政拨款以外的各项收入,主要为银行利息。
(3)上年结转3734.7万元,主要为上年未完工的基本建设项目,结转至下年继续实施。
2.支出合计7174.62万元,包括:
(1)基本支出2339.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1049.52万元,对个人和家庭的补助支出914.04万元,商品和服务支出375.94万元。
(2)项目支出4835.12万元,主要是基建支出及全省监狱专项活动、监狱安全检查、执法专项检查、传染病查治、突发事件处置演练等专项支出。
3.年末结转2333.87万元,主要是基建项目资金结转。
(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算(按支出功能分类)情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出7174.62万元,按支出功能分类科目分为:公共安全支出6360.34万元、社会保障和就业支出801.28万元、医疗卫生支出13万元。
(三)2014年度公共预算财政拨款支出决算(按支出经济分类)情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出7174.62万元,按支出经济分类科目分为:工资福利支出1049.52万元、商品和服务支出2076.54万元、对个人和家庭补助支出914.04万元、基本建设支出2950万元、其他资本性支出184.52万元。
(四)2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出247.89万元,其中,因公出国(境)费用14万元,公务用车购置及运行维护费222.87万元,公务接待费11.02万元;会议费73.6万元;培训费63.93万元。2014年度“三公”经费支出比2013年减少107.85万元,降低31%。主要原因是健全各项管理制度,规范支出行为,大力压缩不合理开支。
1.因公出国(境)费用14万元主要用于出国考察支出。2014年度因公出国(境)2人,参加出国(境)团组2个。
2.公务用车购置及运行维护费222.87万元为局机关车辆运行维护费,主要用于公务用车及警用车辆的日常燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费及其他车辆支出。2014年度我局年末公务用车及警用车辆保有量39辆。
3.公务接待费11.02万元主要用于省外、省内有关单位来我局调研考察产生的接待支出。