2015年省委网络安全和信息化领导小组办公室部门预算说明
部门综合收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 784.72 | 一.一般公共服务支出 | 709.72 | 一、基本支出 | 164.54 |
(一)、公共预算拨款 | 784.72 | 二.外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
(二)、政府性基金拨款 | 0.00 | 三.国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 164.54 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 四.公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 五.教育支出 | 75.00 | 二、项目支出 | 620.18 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六.科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七.文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 620.18 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八.社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 九.社会保险基金支出 | 0.00 | 对企事业单位的补助 | 0.00 |
十.医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | ||
十一.节能环保支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
十二.城乡社区支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
十三.农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
十四.交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
十五.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | ||
十六.商业服务业等支出 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
十七.金融支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
十八.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十九.国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
二十.住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十二.预备费 | 0.00 | ||||
二十三.国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四.其他支出 | 0.00 | ||||
二十五.转移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 784.72 | 本年支出合计 | 784.72 | 本年支出合计 | 784.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 | ||||
其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||
非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||
收入总计 | 784.72 | 支出总计 | 784.72 | 支出总计 | 784.72 |
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 784.72 | 164.54 | 620.18 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 709.72 | 164.54 | 545.18 | |
20133 | 宣传事务 | 709.72 | 164.54 | 545.18 | |
2013301 | 行政运行 | 164.54 | 164.54 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 545.18 | 0.00 | 545.18 | |
205 | 教育支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
20508 | 进修及培训 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
2050803 | 培训支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 784.72 | 164.54 | 620.18 | ||
302 | 商品和服务支出 | 784.72 | 164.54 | 620.18 | |
30201 | 办公费 | 141.63 | 38.05 | 103.58 | |
30210 | 公务用车运行维护费 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | |
30211 | 其他交通费用 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
30215 | 会议费 | 99.16 | 0.00 | 99.16 | |
30216 | 培训费 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
30217 | 公务接待费 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 392.20 | 90.13 | 302.07 |
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 214.53 | 40.37 | 6.00 | 19.42 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 99.16 | 75.00 | |
176 | 陕西省互联网信息办公室 | 214.53 | 40.37 | 6.00 | 19.42 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 99.16 | 75.00 |
176001 | 陕西省互联网信息办公室 | 214.53 | 40.37 | 6.00 | 19.42 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 99.16 | 75.00 |
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