一、部门主要职责
中共陕西省委网络安全和信息化领导小组办公室是省委机构序列一级预算单位。基本工作职能是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会和省委十二届六中全会精神,紧紧围绕习近平总书记有关网络安全和信息化工作的系列重要论述,以建设网络强省为目标,弘扬践行“网信”精神,努力抓好发展安全两件大事,着力加强网络安全和信息化工作的统筹指导和发展规划,强化网上舆论引导,加强网络内容管理,建立健全网络安全保障体系,加快数字陕西-智慧城市建设,深化电子政务创新应用,提升网络基础设施建设水平,大力发展信息经济,促进全省经济社会持续快速发展。
二、2015年度部门主要工作任务
1、深入学习贯彻落实十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,加强统筹规划,开展顶层设计
2、强化网上舆论引导,传播正能量。
3、加快推进依法治网。
4、大力推动信息化发展。
5、切实维护网络安全。
6、加强网军建设与人才培养。
三、部门预算单位组成及人员编制情况
省委网络安全和信息化领导小组办公室为省委机构序列的行政单位,无任何其他收入。单位编制61人。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况
根据财政厅下达的控制数,省委网信办2015年预算收入784.72万元,全部为公共财政拨款。
(二)部门财政拨款收支情况
省委网信办2015年收入预算总计784.72万元,全部为公共预算拨款。2015年基本预算支出128.18万元,均为商品和服务支出。项目支出656.54万。
(三)部门“三公”经费支出预算情况
2015年省财政厅下达省委网信办“三公”经费支出预算为40.37万元。其中出国经费6万元,公务接待费用19.42万元,公务用车运行维护费14.95万元。
省委网络安全和信息化领导小组办公室
2015年3月25日
部门综合收支总表 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
784.72 |
一.一般公共服务支出 |
709.72 |
一、基本支出 |
164.54 |
(一)、公共预算拨款 |
784.72 |
二.外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
(二)、政府性基金拨款 |
0.00 |
三.国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
164.54 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
四.公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
五.教育支出 |
75.00 |
二、项目支出 |
620.18 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
六.科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
七.文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
620.18 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八.社会保障和就业支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
九.社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补助 |
0.00 |
|
|
十.医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
|
|
十一.节能环保支出 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
十二.城乡社区支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
十三.农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
十四.交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
十五.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
十六.商业服务业等支出 |
0.00 |
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
十七.金融支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
十八.援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十.住房保障支出 |
0.00 |
|
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|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二.预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三.国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四.其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五.转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
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|
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本年收入合计 |
784.72 |
本年支出合计 |
784.72 |
本年支出合计 |
784.72 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
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|
收入总计 |
784.72 |
支出总计 |
784.72 |
支出总计 |
784.72 |
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
784.72 |
164.54 |
620.18 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
709.72 |
164.54 |
545.18 |
|
20133 |
宣传事务 |
709.72 |
164.54 |
545.18 |
|
2013301 |
行政运行 |
164.54 |
164.54 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
545.18 |
0.00 |
545.18 |
|
205 |
教育支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
|
|
|
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|
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
784.72 |
164.54 |
620.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
784.72 |
164.54 |
620.18 |
|
30201 |
办公费 |
141.63 |
38.05 |
103.58 |
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
14.95 |
0.00 |
14.95 |
|
30211 |
其他交通费用 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
99.16 |
0.00 |
99.16 |
|
30216 |
培训费 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
19.42 |
0.00 |
19.42 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
392.20 |
90.13 |
302.07 |
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
214.53 |
40.37 |
6.00 |
19.42 |
14.95 |
0.00 |
14.95 |
99.16 |
75.00 |
176 |
陕西省互联网信息办公室 |
214.53 |
40.37 |
6.00 |
19.42 |
14.95 |
0.00 |
14.95 |
99.16 |
75.00 |
176001 |
陕西省互联网信息办公室 |
214.53 |
40.37 |
6.00 |
19.42 |
14.95 |
0.00 |
14.95 |
99.16 |
75.00 |