一、部门主要职责
我局是陕西省保健委员会的办事机构,由省卫生计生委代管。副厅级建制,编制17人。管辖10所省属干部保健基地,是具有行政职能的全额事业单位,参照公务员管理。负责制定干部保健工作计划和目标,采取措施抓好落实;负责省、厅级领导干部的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊和保健基地管理等工作;加强基地建设,强化医护人员学习和培训,提高医疗质量和服务水平。
二、年度工作任务
2015年我局主要任务是:在省保健委员会的领导和省卫生计生委党组的指导下,全面落实科学发展观,坚持以人为本,注重抓好预防保健,平时突出日常保健,不断提升保健工作科学化管理水平。
一是承担省保健委员会确定的各项医疗保健工作任务,制定全省干部保健工作计划和目标,并督促抓好落实;做好重点保健对象的健康查体、疾病筛查工作,搞好健康教育、宣传,以及继续落实好对重点保健对象的医疗巡诊、日常医疗和健康管理等工作。
二是参与省属保健基地的建设和科学管理,健全和完善各项规章制度,充实和加强干部保健人才队伍建设,负责省保健委员会专家组成员和保健对象联系医生的管理。
三是负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元首来陕期间的医疗保健工作。
四是负责组织保健对象省内(外)会诊、医疗、保健工作及相关人员特约医疗证的审批办理等工作。
五是负责检查指导省委、省人大、省政府、省政协所属有关卫生所、干休所及全省各市区保健局(处、办)对干部医疗保健工作的实施情况,负责保健对象住宅小区医疗机构的管理。
六是推动信息化建设。建立横向到边、纵向到底的医疗保健信息系统,形成上达中央保健局,下至各个保健基地医院、各社区医疗保健机构的医疗保健网络,完善健康查体、健康评估、疾病预警信息管理,解决信息资源分散、交流渠道不畅等问题,提高保健管理的效能。
七是完成省保健委员会及省卫生计生委交办的其它工作任务。
三、部门预算单位组成及人员编制情况
我局为省财政一级预算单位,无下属预算单位。
截止2014年12月,单位编制人数共17人,其中:参照公务员管理编制17人。实有人数共20人,其中:参照公务员管理13人;退休5人,工勤人员2人。
实有公务用车3辆,其中:一般公务用车3辆。目前公车改革已封存1辆丰田面包车。
四、部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
(1)收入:1242.20万元。其中:公共预算拨款1242.20万元。
全部为公共预算拨款1242.20万元。控制数与去年一致。
(2)支出:总额1242.20万元,与去年一致。根据财政厅下达的控制数,工资福利支出85万元,与上年一致,商品和服务支出837.20万元,比上年增加203万元,对个人和家庭的补助支出20.万元,与上年一致,其他资本性支出300万,比上年减少203万元(减少部分增加至商品和服务支出)。
(二)公共预算拨款收支出情况
公共预算拨款收入1242.20万元、支出1242.2万元。
基本支出156.17万元,其中:工资福利支出85万元,日常公用支出51.17万元,对个人和家庭的补助支出20万元;
项目支出1086.03万元,其中:出国费用5.32万元,公务接待费3.2万,公务用车运行维护费9.51万,干部体检费686万,保健基地建设资金300万。
(三)部门“三公”经费支出预算情况
“三公”经费共计18.03万元,比上年减少1.68万元:其中出国费用5.32万元、公务接待费3.2万、公务用车运行维护费9.51万。
起草人:彭建中,审核人:赵岚
2015年3月26日
部门综合收支总表 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
1,242.20 |
一.一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
156.17 |
(一)、公共预算拨款 |
1,242.20 |
二.外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
85.00 |
(二)、政府性基金拨款 |
0.00 |
三.国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
51.17 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
四.公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
20.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
五.教育支出 |
4.20 |
二、项目支出 |
1,086.03 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
六.科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
七.文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
786.03 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八.社会保障和就业支出 |
20.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
九.社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补助 |
0.00 |
|
|
十.医疗卫生与计划生育支出 |
1,218.00 |
转移性支出 |
0.00 |
|
|
十一.节能环保支出 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
十二.城乡社区支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
十三.农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
300.00 |
|
|
十四.交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
十五.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
十六.商业服务业等支出 |
0.00 |
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
十七.金融支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
十八.援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十.住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二.预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三.国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四.其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五.转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
1,242.20 |
本年支出合计 |
1,242.20 |
本年支出合计 |
1,242.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
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|
收入总计 |
1,242.20 |
支出总计 |
1,242.20 |
支出总计 |
1,242.20 |
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
1,242.20 |
156.17 |
1,086.03 |
|
205 |
教育支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,218.00 |
131.97 |
1,086.03 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
518.00 |
131.97 |
386.03 |
|
2100101 |
行政运行 |
131.97 |
131.97 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
386.03 |
0.00 |
386.03 |
|
21005 |
医疗保障 |
693.00 |
0.00 |
693.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
686.00 |
0.00 |
686.00 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
1,242.20 |
156.17 |
1,086.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
837.20 |
51.17 |
786.03 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
30209 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
9.51 |
0.00 |
9.51 |
|
30211 |
其他交通费用 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
30228 |
工会经费 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
774.89 |
6.89 |
768.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
30310 |
生活补助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
285.60 |
0.00 |
285.60 |
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
32.23 |
18.03 |
5.32 |
3.20 |
9.51 |
0.00 |
9.51 |
10.00 |
4.20 |
720 |
陕西省保健局 |
32.23 |
18.03 |
5.32 |
3.20 |
9.51 |
0.00 |
9.51 |
10.00 |
4.20 |
720001 |
陕西省保健局 |
32.23 |
18.03 |
5.32 |
3.20 |
9.51 |
0.00 |
9.51 |
10.00 |
4.20 |